zalacznik 2_POIiS.pdf
(
32 KB
)
Pobierz
zalacznik 2_uszczegolowienie POIi„
Zał
ą
cznik 2
Specyficzne zasady korzystania z pomocy technicznej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Ś
rodowisko
1. Bud
Ŝ
et pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i
Ś
rodowisko na lata 2007-2013.
1.1. Generalne zasady podziału
ś
rodków
Środki zostaną podzielone wg następującej metodologii:
1. W działaniach 15.1 i 16.1 wg następujących załoŜeń:
a) ustanowiona zostanie rezerwa 10%;
b) na kaŜdą oś priorytetową zostanie przyznana stała kwota
1
;
c) na funkcje koordynacyjne, organizację KM, punktów informacyjnych,
przygotowanie nowej perspektywy zostanie przyznana dla IZ stała kwota;
d) pozostałe po odjęciu pkt a-c środki zostaną podzielone procentowo wg wielkości
alokacji dla sektorów;
2. W działaniach 15.2 i 16.2 (na które przewidziano ok. 8% ogólnej alokacji na pomoc
techniczną) wg następujących załoŜeń: 10% rezerwy; kwota ryczałtowa
2
dla IZ, kwota
ryczałtowa na punkty informacyjne w sektorze środowiska; pozostała część w
zaleŜności od liczby priorytetów bez IZ, natomiast w działaniach 15.3 i 16.3 wg
następujących załoŜeń: 10% rezerwy; kwota ryczałtowa dla IZ; kwota ryczałtowa dla
poszczególnych Działań - wg decyzji IZ w oparciu o zadania poszczególnych
instytucji;
3. Zsumowane z wszystkich ww. działań kwoty dla poszczególnych sektorów oraz IZ
podzielone przez ogólną dostępną w ramach pomocy technicznej alokację oraz
pomnoŜone przez 100 dadzą podział procentowy.
1.2. Podział
ś
rodków w 2007 r.
1. Podobnie jak środki na realizację pozostałych priorytetów, środki na pomoc
techniczną w roku 2007 będą pochodzić z rezerwy celowej budŜetu państwa na rok
2007 (część 83, poz. 8). Zasady jej uruchamiania zostaną określone w stosownej
procedurze, której opracowanie koordynuje IK NSRO. Wnioski o uruchomienie
1
Część środków zostanie przyznana ryczałtowo na osie priorytetowe ze względu na fakt, iŜ zostały przewidziane
typy projektów/wydatki niezaleŜne od wysokości alokowanych środków, tj.: podróŜe słuŜbowe, ekspertyzy,
analizy, audyt zewnętrzny systemu realizacji programu, tłumaczenia dokumentów, doradztwo i in. usługi
zewnętrzne, materiały dydaktyczne, materiały biurowe, sprzęt, sieci i systemy komputerowe, koszty podróŜy
i komunikacji, wynajem pomieszczeń, remonty.
2
Wysokości kwot ryczałtowych wskazanych w metodologii zostaną określone przez IZ PO IiŚ po konsultacji z IP.
1
rezerwy celowej będą przekazywane do IZ, która po ich akceptacji wystąpi o
uruchomienie rezerwy do Ministra Finansów.
2. Przygotowanie i zatwierdzanie Wieloletnich Planów Działa
ń
(schemat
działania)
2.1. Przygotowanie i zatwierdzenie Wieloletnich Planów Działa
ń
1. Po zatwierdzeniu POIiŚ przez KE oraz po przyjęciu kryteriów wyboru projektów w
ramach XV i XVI osi priorytetowej przez Komitet Monitorujący POIiŚ, moŜliwe będzie
zatwierdzenie przez IZ Wieloletnich Planów Działań dla kaŜdego sektora.
2. Wieloletni Plan Działań (WPD) będzie obejmował planowane wydatki dla danego
sektora w latach 2007-2015. WPD będzie traktowany jako projekt systemowy,
podlegający ocenie oraz zatwierdzeniu przez IZ. WDP będzie zawierał informacje nt.
planowanych działań (kategorii wydatków) oraz dostępnych alokacji dla sektora z
indykatywnym podziałem na lata. WDP będzie corocznie aktualizowany poprzez
przedstawienie i zatwierdzenie Rocznego Planu Działań (RPD) dla sektora. KaŜdy
PD (tj. WPD i RPD) powinien składać się z następujących elementów
3
:
Plan Kosztów Osobowych (wynagrodzeń)
Plan Kosztów WdraŜania (poza kosztami wynagrodzeń)
Plan Szkoleń
odrębne dla poszczególnych instytucji
Sektorowy Plan Promocji
Sektorowy Plan Działań Ewaluacyjnych
z podziałem na działania i wydatki poszczególnych
instytucji
3. Przekazane przez IP WPD dla poszczególnych sektorów zostaną ocenione przez IZ
zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach osi priorytetowych dot. pomocy
technicznej zatwierdzonych przez KM POIiŚ. W przypadku pozytywnej oceny
przedłoŜonych WPD, IZ podejmie decyzję o zatwierdzeniu danego WPD do
dofinansowania. Następnie IZ podpisze z IP umowę o dofinansowanie WPD. Umowa
będzie corocznie aneksowana poprzez załączanie RPD na kolejny rok realizacji
POIiŚ.
2.2. Planowanie, podział
ś
rodków oraz przygotowanie Rocznych Planów
Działa
ń
.
1. Podział środków między sektory w kolejnych latach będzie zaleŜał od wykonania
planu w roku poprzednim oraz przyjętego podziału środków wg metodologii
przedstawionej w pkt 1.1.
2. Harmonogram planowania środków w ramach pomocy technicznej POIiŚ i
zatwierdzania WPD i RPD zostanie przygotowany przez IZ z uwzględnieniem zasad i
terminów dotyczących planowania budŜetowego.
3. Beneficjenci/ Odbiorcy pomocy technicznej POIi
Ś
.
3
Wzór Wieloletniego i Rocznego Planu Działań określi IZ POIiŚ.
2
1. Beneficjentami upowaŜnionymi do otrzymywania środków w ramach pomocy
technicznej są: IZ, IP, IPII (IW), PKP PLK S.A. oraz GDDKiA.
3
Plik z chomika:
joagiga
Inne pliki z tego folderu:
fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 (strony 1-101).pdf
(60862 KB)
fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 (strony 102-201).pdf
(62470 KB)
fundusze UE 2007-2013 (strony 202-301).pdf
(68581 KB)
fundusze UE 2007-2013 (STRONY 302-401).pdf
(67762 KB)
fundusze UE 2007-2013 (strony 502-550).pdf
(18877 KB)
Inne foldery tego chomika:
+ Opisy dokumentów
+ Podatek
+ Praca
+ Sąd
+ Sąd(1)
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin